Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 2214007658 | zneškodnenie odpadu - plasty | 4500056623 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 550,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007659 | auto-materiál | 4500056756 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 131,70 | |
| 30.07.2014 | 2214007667 | výroba silentbloku, úprava formy | 4500056565 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 55,28 | |
| 30.07.2014 | 2214007712 | žiarovka | 4500057051 | BELLA-ELEKTRO,s.r.o., Borbisova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36428728 | 3,33 | |
| 30.07.2014 | 2214007851 | oprava a údržba NV | 4500056655 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 500,48 | |
| 30.07.2014 | 2214007862 | materiál | 4500056739 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 183,70 | |
| 30.07.2014 | 2214007863 | hygienické potreby | 4500056664 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 609,69 | |
| 30.07.2014 | 2214007864 | pracovné náradie | 4500056676 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 197,45 | |
| 30.07.2014 | 2214007865 | prečistenie cestnej kanalizácie na R1 Banská Bystrica | 4500055939 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 339,35 | |
| 30.07.2014 | 2214007727 | šachta vodomerná s poklopom, obklad a materiál | 4500055915;4500056017 | STAVIVO IBV, s.r.o., Zvolenská cesta 279/1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 46168095 | 1,771,80 |