Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2014 2214007078 oprava elektroinštalácie ZML/1035/2010 4500049441 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 7,562,00
08.07.2014 2214007081 STK, emisia 4500055677 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 27,50
08.07.2014 2214007101 oprava a údržba strojov a zariadení 4500054806 KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, Bratislava, 841 01, SK 35875437 3,852,00
08.07.2014 2214007103 MTE Samsung galaxy ZM/2014/0129 4500055692 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
08.07.2014 2214007105 autobatéria ZM/2012/0010 4500054792 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 36,00
08.07.2014 2214007109 PO, BOZP ZML/220/2010 4500055717 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
08.07.2014 2214007110 strážna služba Malacky, Brodské 6/2014 ZML/851/2010 4500055743 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 6,220,80
08.07.2014 2214007111 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055558 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 239,80
08.07.2014 2214007114 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055638 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 527,70
08.07.2014 2214007117 letná pneumatika BA 927 PP ZM/2013/0058 4500054861 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 28,73