Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.07.2014 2214006762 stravný lístok, nápoj. pouk. ZML/1039/2010 4500055297 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,000,00
03.07.2014 2214006775 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055563 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 36800767 268,00
03.07.2014 2214006778 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500055442 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 701,20
03.07.2014 2214006779 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Malacky ZML/159/2011 4500055845 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 217,41
03.07.2014 2214006787 mesačný poplatok za mobilnú jednotku Milhosť ZML/159/2011 4500054516 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
03.07.2014 2214006789 strážna služba Lip.Mikuláš jún 2014 ZML/1485/2010 4500053930 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,822,40
03.07.2014 2214006791 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky Košice ZML/159/2011 4500054519 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 166,96
03.07.2014 2214006792 mesačný poplatok za pripojenie centrály Predmier ZML/159/2011 4500055351 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
03.07.2014 2214006793 oprava a údržba strojov a zariadení 4500055411 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 90,00
03.07.2014 2214006794 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky BA ZML/159/2011 4500055849 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45