Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.07.2014 2214007718 servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer, Vrtižer-Hrič.Podhradie, Hrič.Podhradie-Žilina (Strážov) ZM/2013/0462 4500057190 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,499,14
01.07.2014 2214006591 upratovacie služby 4500053552 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 1,465,00
01.07.2014 2214006593 oprava a údržba budov 4500054794 PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK 40155935 969,24
01.07.2014 2214006594 oprava chodníka 4500054795 P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK 35899417 988,80
01.07.2014 2214006596 oprava a údržba NV 4500055117 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 518,00
01.07.2014 2214006597 mýto 06/2014 ZML/1241/2010 4500055772 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 4,245,388,34
01.07.2014 3014000332 finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín OBJ/36799/2014 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK 00313971 1,606,762,89
01.07.2014 3014000352 poplatok za komun. odpady 4500055244 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 1,394,40
01.07.2014 2214006744 materiál 4500055283 PESTICO BB, spol. s r.o., Družstevná 105, Badín, 976 32, SK 36028428 220,00
01.07.2014 2114000662 vypracovanie TŠ, DSZ, DÚR ZM/2012/0194 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,941,987,27