Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2014 | 2214006498 | servis vozidla BA461NC | 4500054301 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 374,25 | |
| 13.06.2014 | 2214006516 | oprava auta | 4500053608 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 1,222,75 | |
| 13.06.2014 | 2214006544 | oprava vozidla | 4500054083 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 607,27 | |
| 13.06.2014 | 2214006771 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500054497 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 68,88 |
| 13.06.2014 | 2114000599 | stavebné práve na R1 SSÚR Nová Baňa | ZM/2012/0245 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 373,589,97 | |
| 13.06.2014 | 2114000758 | MPV - ZP | 29533/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 977,41 | |
| 12.06.2014 | 2214005677 | pracovný odev | 4500053033 | Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 33326592 | 252,40 | |
| 12.06.2014 | 2214005678 | pracovný odev | ZML/1074/2010 | 4500053597 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,402,00 |
| 12.06.2014 | 2214005680 | oprava strojov | 4500053905 | Elteco,a.s., Rosinská cesta 15, Žilina, 010 01, SK | 17321719 | 435,00 | |
| 12.06.2014 | 2114000578 | D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 3,878,791,00 |