Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | 2214004677 | sadrokartonové práce, úprava klimatizácie v Apollo BC | 4500050670 | Apollo Property Managenemt, s.r.o., Mlynské Nivy 45, Bratislava V, 821 09, SK | 35868538 | 1,644,54 | |
| 19.05.2014 | 2214004704 | filter, okuliare, overal, respirator | 4500052781 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 623,84 | |
| 19.05.2014 | 2214004708 | rukavice, čistiace handry, náhradný štít | 4500052860 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 451,50 | |
| 19.05.2014 | 2214004715 | reflexné pásy | 4500052721 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 723,78 | |
| 19.05.2014 | 2214004719 | materiál pre údržbu | 4500053022 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 452,17 | |
| 19.05.2014 | 2214004720 | vývoz fekálií | ZML/221/2010 | 4500053097 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 68,88 |
| 19.05.2014 | 2214004721 | akumulátor | ZM/2012/0010 | 4500052887 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 660,00 |
| 19.05.2014 | 2214004722 | elektroinštalačný materiál | 4500052988 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 820,53 | |
| 19.05.2014 | 2214004723 | oprava drtiča | 4500052450 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 995,60 | |
| 19.05.2014 | 2214004724 | far.páska obrázková | 4500052822 | ALMECO s.r.o., Podhorská 18, Pezinok, 902 01, SK | 35960485 | 183,52 |