Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2014 | 2214003107 | matador pneu, stredná, TT | ZM/2013/0058 | 4500050838 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 92,34 |
| 07.04.2014 | 2214003108 | strážna služba od 1.3.-31.3.14, NDS TT | ZML/685/2010 | 4500051033 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,972,00 |
| 07.04.2014 | 2214003109 | emisná kontrola, technická | 4500049293 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 07.04.2014 | 2214003110 | technická a emisná kontrola | 4500049291 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 54,17 | |
| 07.04.2014 | 2214003111 | asfaltové zmesi na Obaľovačke Badín, marec 2014 | ZM/2012/0229 | 4500050931 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 288,80 |
| 07.04.2014 | 2214003112 | oprava, nastavenia a kontrolu kompresora IR 7/26 | 4500047649 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 466,00 | |
| 07.04.2014 | 2214003113 | zimná údržba R2, R4 v zimnom období 2013/2014 za mesiac Marec 2014 | 4500051080 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK | 35088184 | 1,343,20 | |
| 07.04.2014 | 2214003114 | menič napätia z 24/12 V | 4500050809 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 246,00 | |
| 07.04.2014 | 2214003115 | upratovacie služby za marec 2014 | ZM/2013/0136 | 4500050868 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 07.04.2014 | 2214003116 | poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 |