Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2014 2214001907 Kancelárske potreby 4500048924 KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK 36475025 98,59
07.03.2014 2214001908 Uloženie odpadu ZML/367/2010 4500049343 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 31,15
07.03.2014 2214001909 Vývoz kontajnerov ZML/367/2010 4500049344 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 339,42
07.03.2014 2214001910 Štetec, metlička 4500049137 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 60,26
07.03.2014 2214001911 Spojovací materiál 4500049442 VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK 36574791 21,73
07.03.2014 2214001924 Emisná kontrola 4500049458 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 19,29
07.03.2014 2214001925 Emisná kontrola 4500049457 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 26,79
07.03.2014 2214001928 Strážna služba ZM/2013/0178 4500048748 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 1,995,84
07.03.2014 2214001979 prevádzka soc.zar. 02/2014 Dechtáre ZM/2013/0172 4500046611 Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK 41675347 200,00
07.03.2014 2214001980 obežné koleso 4500049207 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom, 976 67, SK 36029670 490,50