Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.10.2013 2213010650 Servis kompresora 4500041632 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 219,91
14.10.2013 2213010651 Stravné lístky 4500041515 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,000,00
14.10.2013 2213010652 Náhradné diely 4500041331 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 84,00
14.10.2013 2213010653 Náhradné diely 4500041556 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 205,79
14.10.2013 2213010655 Likvidácia odpadu 4500041384 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 300,49
14.10.2013 2213010857 Tlmočenie 4500041681 FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 36359459 80,00
14.10.2013 2213010862 Pracovná zdravotná služba 4500030347 NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK 35768568 750,00
14.10.2013 2213012052 Jesenná časť ročnej profylaktickej prehliadky 4500043953 VENDEX, s.r.o., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 31345573 35,857,45
14.10.2013 2213011674 Konzultačné práce, zrýchlený reakčný čas 4500042412 Asseco Solutions, a.s., Bárdošova 2, Bratislava, 831 01, SK 602311 1,246,10
14.10.2013 2313013468 Nájmová zmluva na pozemok PO 30603/147/2010/Lutila/1192 Poľnohospodárske družstvo Žiar, Partizánska 155, Žiar nad Hronom, 965 14, SK 00027995 213,58