Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2013 | 2213011809 | Potraviny | 4500043165 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 56,80 | |
| 07.11.2013 | 2113001390 | Bezpečnostný audit stavby R4 Košice - Milhosť | OBJ/35789/2013 | PT-Inžiniering Košice, Tr.KVP 1C, Košice, 040 23, SK | 37263081 | 4,850,00 | |
| 07.11.2013 | 2113001393 | MPV | 64791/2013 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 339,26 | |
| 07.11.2013 | 2113001395 | MPV | 64786/2013 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 975,46 | |
| 07.11.2013 | 2113001398 | Stavebné práce na objekte požiarneho vodovodu. | OBJ/ 67252/ 2013 | MM - staviteľstvo, s.r.o., Svornosti 10, Kostoľany, 044 31, SK | 44529201 | 8,491,37 | |
| 07.11.2013 | 2113001411 | Stavebné práce na úprave vodovodu v areáli SSÚD Mengusovce. | OBJ/67247/2013 | MM - staviteľstvo, s.r.o., Svornosti 10, Kostoľany, 044 31, SK | 44529201 | 29,710,64 | |
| 07.11.2013 | 2213011813 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500041799;4500041124;4500042736 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 160,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011816 | Potraviny | 4500043162 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 178,81 | |
| 07.11.2013 | 2213011819 | Dopravné značenie | 4500041461 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,978,00 | |
| 07.11.2013 | 2213011821 | Kancelárske potreby | 4500043538 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 256,82 |