Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | 2113001262 | mpv | OBJ/68659/2013 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 148,74 | |
| 18.10.2013 | 2113001263 | mpv | OBJ/68659/2013 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 108,90 | |
| 18.10.2013 | 2213010983 | Trichloretylén, plechový sud | 4500040735 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 647,26 | |
| 18.10.2013 | 2213011015 | Materiál | 4500042138 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 58,59 | |
| 18.10.2013 | 2213011018 | Plynová vzpera | 4500041935 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 29,58 | |
| 18.10.2013 | 2213011050 | ochranný pracovný odev | 4500041278 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 26,04 | |
| 18.10.2013 | 2213011052 | posypová soľ | 4500042143 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 12,998,73 | |
| 18.10.2013 | 2213011054 | pranie | 4500042280 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 158,40 | |
| 18.10.2013 | 2213011058 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500039356 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,708,72 | |
| 18.10.2013 | 2213011067 | servisná prehliadka auta | 4500041147 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 202,01 |