Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2213011008 | oprava a údržba stavieb | 4500040785 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 896,48 | |
| 17.10.2013 | 2213011011 | odborná prehl. zariadeni | 4500041395 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 669,00 | |
| 17.10.2013 | 2213011014 | materiál | 4500041815 | Andrea Móderová - UNIPAP, Kňažské 532/8, Trenčín, 911 06, SK | 46472738 | 392,31 | |
| 17.10.2013 | 2213011017 | posypová soľ | 4500042159 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 6,803,97 | |
| 17.10.2013 | 2213011023 | Hlavičkový papier | 4500041299 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 987,00 | |
| 17.10.2013 | 2213011062 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500040582 | FERRMONT, spol. s.r.o., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 1,562,30 | |
| 17.10.2013 | 2213011041 | Servisné práce | 4500041363 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 33,00 | |
| 17.10.2013 | 2113001238 | Zmluva o dielo - D2 Bratislava, Lamačská cesta – Staré Grunty, zníženie hlukovej záťaže | ZM/2013/0295 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 17,138,13 | |
| 17.10.2013 | 2213011075 | Maják | 4500040683 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 650,37 | |
| 17.10.2013 | 2213011091 | Prenájom miestnosti | 4500041954 | URBIA HOTELS, s.r.o., Panská 14, Bratislava, 811 01, SK | 35948906 | 83,33 |