Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2013 | 2213011100 | technická kontrola | 4500042109 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 204,37 | |
| 16.10.2013 | 2113001240 | súčasti zvodidiel | 4500040882 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 20,210,70 | |
| 16.10.2013 | 2113001258 | VŠH pozemku | OBJ/52036/2013 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,150,00 | |
| 16.10.2013 | 2213010749 | dodávka pitnej vody pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 2,668,89 | |
| 16.10.2013 | 2213010751 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obecný úrad Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 00309451 | 1,645,88 | |
| 16.10.2013 | 2213010796 | Posypová soľ | 4500042069 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,885,86 | |
| 16.10.2013 | 2213010797 | Posypová soľ | 4500042071 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,027,21 | |
| 16.10.2013 | 2213010798 | Posypová soľ | 4500041984 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 3,158,81 | |
| 16.10.2013 | 2213010799 | Zneškodnenie odpadu | 4500041996 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 808,61 | |
| 16.10.2013 | 2213010808 | Oprava výtlkov | 4500041359 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,820,00 |