Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2013 | 2113001180 | 4500037779 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 27,090,81 | ||
| 04.10.2013 | 2113001181 | 4500039105 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 32,548,54 | ||
| 04.10.2013 | 2213010124 | Revízia a servis kotlov | 4500039860 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 7,490,00 | |
| 04.10.2013 | 2213010125 | Preprava peňažnej hotovosti | 4500039769;4500040004;4500040637 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 110,00 | |
| 04.10.2013 | 2213010126 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500038913 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 962,00 | |
| 04.10.2013 | 2213010188 | Pneuservisné práce | 4500041243 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 37,40 | |
| 04.10.2013 | 2213010259 | Oceľový plech | 4500040791 | JKZ Slovakia, s.r.o., Zlatovská 1891, Trenčín, 911 01, SK | 36329941 | 38,44 | |
| 04.10.2013 | 2213010260 | Strážna služba | 4500039854 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,592,00 | |
| 04.10.2013 | 2213010220 | Toaletný papier, drogistický materiál | 4500041086 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 732,97 | |
| 04.10.2013 | 2213010221 | Kancelársky materiál | 4500041133 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 990,17 |