Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2013 | 2213010711 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500039266 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,164,00 | |
| 04.10.2013 | 2213010713 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500038883 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 66,454,20 | |
| 04.10.2013 | 2213010824 | Oprava mostného záveru | 4500040275 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 911,31 | |
| 04.10.2013 | 2213011192 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500042298 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.10.2013 | 2213011193 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500042297 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 04.10.2013 | 2113001178 | D1 Revitalizácia odpočívadla Zeleneč, pravá strana. | 4500040076 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 983,00 | |
| 04.10.2013 | 2113001155 | Zod - D1 Sverepec - Vrtižer, 2. úsek km 4,900 - 9,595 | ZML/435/2010 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,103,602,58 | |
| 04.10.2013 | 2213010704 | Stavebné práce | 4500036839 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 108,078,91 | |
| 04.10.2013 | 2213010865 | Oprava vzduchotechniky | 4500040754 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 704,40 | |
| 04.10.2013 | 2213010866 | Oprava videorekordéra | 4500039250 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 1,914,44 |