Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2013 | 2213008413 | dodávka vody pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 663,44 | |
| 14.08.2013 | 2213008422 | Nápojové poukážky | 4500038813 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008432 | Stravné lístky | 4500038882 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008522 | náradie | 4500038827 | Ján Ružbarský - REKOS, Okoličné 196, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36990493 | 53,53 | |
| 14.08.2013 | 2213008600 | technický plyn | 4500038865 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 21,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008642 | oprava a údržba auta | 4500038938 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 419,15 | |
| 14.08.2013 | 2213008643 | materiál | 4500038941 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 916,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008644 | oprava a údržba auta | 4500038699 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,039,18 | |
| 14.08.2013 | 2213008647 | Stravné lístky | 4500038722 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 60,000,00 | |
| 14.08.2013 | 2213008666 | Náhradné diely | 4500038939 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 260,17 |