Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.06.2025 2225006116 Pracovné náradie 4500256207 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 280,00
12.06.2025 2225006117 ND na vozidlá 4500256258 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 36,00
12.06.2025 2225006118 ND na vozidlá 4500256298 HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK 36267091 694,07
12.06.2025 3025000427 Komunálne odpady r.2025 4500256220 Obec Beharovce, Beharovce 57, Beharovce, 053 05, SK 00328944 3,003,00
12.06.2025 2225006119 Služby CO 4500250310 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 105,00
12.06.2025 2225006120 BOZP a OPP 4500250299 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 125,00
12.06.2025 2225006121 Prekladateľská činnosť 05/25 ZM/2024/0227 4500256354 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 534,67
12.06.2025 2225006122 OOPP 4500255502 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 253,26
12.06.2025 2225006123 Účastnícky poplatok 4500252610 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 75,61
12.06.2025 2225006124 Skartátor ET/2024/0027 4500256224 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 219,00