Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.09.2012 2212008620 nájomné za 9/2012 4500022144 REALITY - správcovská CZ s.r.o., Paulínyho 8, Bratislava, 811 02, SK 45235546 1,399,26
17.09.2012 2312009479 MPV 30201/02r/2011/Považská Bystrica/197/Geoplán MM FinREAL, spol. s r.o., Stred 60/55, Považská Bystrica, 017 01, SK 36395196 1,071,87
17.09.2012 2312009612 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/09737 Bakoš Jozef, Likavka 88, Likavka, 034 95, SK 510718321 7,841,69
17.09.2012 5012000936 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 82,64
17.09.2012 2312009619 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2012/09718 Šidlová Tatjana, Dúbrava 275, Dúbrava, 032 12, SK 460601000 3,477,12
17.09.2012 2212008410 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 651,99
17.09.2012 2212008451 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 17,887,12
17.09.2012 2212008533 dodávka vody z verejného vodovodu ZM/2011/0275 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK 36252484 1,529,88
17.09.2012 2212008435 4500022267 RAUCH SPEKTRUM, s.r.o., J. Švermu 1565/44, Zvolen, 960 01, SK 46371273 274,80
17.09.2012 2212008436 4500022142 EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK 43917224 18,990,00