Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2013 | 2213003959 | Oprava vozidla | 4500033499 | Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK | 34127844 | 152,17 | |
| 25.04.2013 | 2213003960 | Stravné lístky | 4500033633 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,410,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003961 | Pracovný odev | 4500033672 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 306,50 | |
| 25.04.2013 | 2213003962 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500032907 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 9,220,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003963 | Materiál | 4500033545 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 297,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003964 | Oprava a údržba vozidla | 4500030287 | TRANSTECH, a.s., Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 36481459 | 941,80 | |
| 25.04.2013 | 2213003965 | Rozvojový tréning pre členov kompetenčného centra | 4500032981 | HQ Team, s.r.o., Slovenská 15, Prešov, 080 01, SK | 36514217 | 1,350,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003967 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500030813 | R - PROJEKT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 560,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003968 | Úradný preklad dokumentu | 4500032512 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 198,00 | |
| 25.04.2013 | 2213003969 | Preklad dokumentu | 4500032884 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 78,00 |