Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 2213002896 | súčiastky, materiál | 4500032054 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 390,29 | |
| 26.03.2013 | 2213002897 | súčiastky | 4500032022 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 70,01 | |
| 26.03.2013 | 2213003084 | pranie a žehlenie | 4500031374 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 127,00 | |
| 26.03.2013 | 2213003095 | Servisná činnosť | 4500032446 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,802,73 | |
| 26.03.2013 | 2113000281 | ZoD - R4 Košice Milhosť | ZML/751/2010 | SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 454,676,79 | |
| 26.03.2013 | 2113000290 | 4500031388 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 111,831,22 | ||
| 26.03.2013 | 2113000307 | MPV - vecné bremená | OBJ/13525/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 971,62 | |
| 25.03.2013 | 2213002763 | handra, utierky, vrece, pronto | 4500031247 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 221,98 | |
| 25.03.2013 | 2213002671 | Zmluva o dodávke plynu | ZML/140/2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,676,09 | |
| 25.03.2013 | 5013001101 | VD Paket aktual.info a poradenstva autorský, stavebný a technický dozor stavebníka aktualizácia 6/2013,9/2013,11/2013,2/2014 | 4500025815 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 327,95 |