Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.03.2012 2212001447 4500012127 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 288,00
07.03.2012 2212001451 4500013232 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 6,787,20
07.03.2012 2112000220 Koordinátor bezpečnosti ZM/2011/0237 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 480,00
07.03.2012 2212001236 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 18,116,96
07.03.2012 2212001462 4500013556 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 1,970,97
07.03.2012 2212001224 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 200,33
07.03.2012 2212001227 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 3,524,10
07.03.2012 2212001231 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
07.03.2012 2212001457 4500013342 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 112,00
07.03.2012 2212001458 4500013171 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 1,063,77