Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2012 | 2312005788 | MPV | VP/2012/04990 | Kravčuková Edita, Hlavná 19, Krompachy, 053 42, SK | 465512727 | 113,93 | |
| 19.06.2012 | 2312005795 | MPV | VP/2012/04997 | Salajová Anna, Hornádska 57, Olcnava, 053 61, SK | 5951056331 | 32,71 | |
| 19.06.2012 | 2212005364 | 4500018302 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 95,76 | ||
| 19.06.2012 | 2212005393 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 27,21 | |
| 19.06.2012 | 2212005394 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 1,004,73 | |
| 19.06.2012 | 2212005397 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 756,27 | |
| 19.06.2012 | 2212005362 | 4500018495 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 103,04 | ||
| 19.06.2012 | 2212005363 | 4500017016 | SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 1,928,00 | ||
| 19.06.2012 | 2212005365 | 4500017502 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 976,60 | ||
| 19.06.2012 | 2212005366 | 4500017649 | Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK | 32761767 | 1,875,00 |