Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2011 | stavebné práce | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, | 34112103 | 124,735,86 | |||
07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 4,560,00 | |||
07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,293,40 | |||
07.09.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 17,947,94 | |||
07.09.2011 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s., Bratislava, | 35763469 | 49,784,53 | |||
07.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,061,80 | |||
07.09.2011 | oprava mostných ríms na vetvách Prístavného mosta v Bratislave | DOSA Slovakia, sr.o., Bytča, | 36412678 | 9,998,94 | |||
06.09.2011 | údržba vozovky, odstraňovanie výtlkov | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 19,567,80 | |||
06.09.2011 | ochrana majetku výkonom strážnej služby | BONUL, s.r.o., Nitra, | 36528170 | 3,609,04 | |||
06.09.2011 | liaty asfalt | KROMAX s.r.o., Zvolen, | 46127330 | 4,000,00 |