Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2024 2224002373 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 42,709,39
12.03.2024 2224002375 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 36,344,81
12.03.2024 2324001584 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/02475 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 2,886,52
12.03.2024 2224002453 Autopotreby, mazivá 4500235078 Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK 31327931 89,88
12.03.2024 2324001583 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/05334 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 877,55
12.03.2024 2224002333 nájom hyg. zariadenia 3/24 4500232348 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,00
12.03.2024 2224002334 pracovné náradie, chemikálie 4500234218 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK 36698512 823,67
12.03.2024 2224002336 Stupačka, púzdro 4500234465 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 113,00
12.03.2024 2224002337 stavebný, elektrotechnický materiál 4500234169 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 720,53
12.03.2024 2224002338 vývoz TKO z odpočívadiel 4500231465 Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK 00315231 492,06