Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2011 | 2311011201 | MPV | Rozh.2011/5720/429/To | Némethová Eva, sídl.Západ 1058/65, Trstená, 028 01, SK | 660214000 | 26,54 | |
| 25.10.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s., Bratislava, | 31322832 | 12,970,46 | |||
| 25.10.2011 | sanácia mostného objektu | Jozef Kvaššay, Považská Bystrica, | 32900694 | 19,550,00 | |||
| 25.10.2011 | daňovo-poradenské služby | Deloitte Tax k.s., Bratislava, | 31407986 | 9,180,00 | |||
| 25.10.2011 | daňovo-poradenské služby | Deloitte Tax k.s., Bratislava, | 31407986 | 4,580,70 | |||
| 25.10.2011 | pneumatiky | Tehcnogum s.r.o., Nižná, | 36368091 | 7,340,00 | |||
| 25.10.2011 | čistenie a dekontaminácia 3 ks ORL | SIERRA ENTERPRISES s.r.o., Lučenec, | 36047856 | 15,443,16 | |||
| 24.10.2011 | 2111001265 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,233,096,97 | |
| 24.10.2011 | revízia plynovej kotolne, komínu, doregulačnej stanice plynu a pravidelný servis kotlov v AB Polianky | iDomy,s.r.o., Bratislava, | 45232661 | 3,650,00 | |||
| 24.10.2011 | servisné a dekontaminačné práce na odlučovačoch ropných látok | SIERRA ENTERPRISES s.r.o., Lučenec, | 36047856 | 3,060,00 |