Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2024 2224010474 Servis vozidla Bobcat T 4500242900 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,396,25
23.09.2024 2224010475 servis vozidla Bobcat S 4500242897 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,142,21
23.09.2024 2224010476 servis vozidla Bobcat T 3571 4500242898 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 1,270,97
23.09.2024 2224010477 oprava BL806ER 4500242812 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 3,095,08
23.09.2024 2224010478 oprava BA386XR 4500242775 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 138,60
23.09.2024 2224010479 náplň oceľových fliaš 4500243313 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 427,80
23.09.2024 2224010480 prenájom oceľových fliaš 4500243312 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
23.09.2024 2224010481 oprava D1 TT-Horná Streda 9/24 ZM/2020/0414 4500243103 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 7,594,00
23.09.2024 2224010482 Oprava D1 SC-TT 9/24 ZM/2020/0414 4500242759 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 8,221,35
23.09.2024 2224010483 Elektroinštalačný materiál 4500242081 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 796,29