Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009772 | pracovné náradie, materiál | 4500242703 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 379,61 | |
| 05.09.2024 | 2224009773 | Pneumatiky | 4500242292 | PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 43774610 | 151,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009774 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,181,00 |
| 05.09.2024 | 2224009777 | D1 - VDZ 08/2024 | ZM/2022/0312 | 4500239558 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,213,92 |
| 05.09.2024 | 2224009778 | Úprava projekt. dokument. | 4500238944 | Baherník-M.B.E. s. r. o., Dostojevského 4684/75, Poprad, 058 01, SK | 51842009 | 880,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009779 | Revízia klimatizácie | 4500241638 | COLLER KLÍMA, s.r.o., Ulička 418/2, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 35912936 | 313,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009780 | Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle ZM/2023/0523 | ZM/2024/0053 | O2 Business Services, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 50087487 | 4,818,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009781 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500242425 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 490,00 |
| 05.09.2024 | 2224009782 | STK BA648MC | 4500241441 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 19,58 | |
| 05.09.2024 | 2224009783 | STK vozidiel | 4500240876 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 411,92 |