Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.06.2024 2224006689 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500238572 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,769,00
24.06.2024 2224006690 OOPP 4500239000 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 995,90
24.06.2024 2224006691 náplň oceľových fliaš 4500239417 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 390,40
24.06.2024 2224006692 prenájom oceľových fliaš 6/24 4500239418 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
24.06.2024 2224006695 OOPP ZM/2024/0148 4500238900 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 111,50
24.06.2024 2224006696 prenáj., serv. prenos. wc ZM/2021/0106 4500239666 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,115,37
24.06.2024 2324005642 Nájomná zmluva PO 30600/2182/2024/Senica/1888 Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 1,163,78
24.06.2024 2224006706 Zástavy, objímka 4500238801 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK 17315786 930,30
24.06.2024 2224006707 spojovací, spotrebný materiál 4500239403 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 539,26
24.06.2024 2224006709 Nájom nebyt.kanc.priest. 4-6/24 ZM/2023/0432 4500239835 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 3,103,80