Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2025 2225004835 Rotor Y kpl. ZM/2024/0126 4500254616 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 2,380,00
07.05.2025 2225004836 Spojovací, spotrebný materiál 4500254928 SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK 55834841 292,26
07.05.2025 2225004837 OOPP 4500254476 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 1,010,20
07.05.2025 2225004838 OOPP 4500254188 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 209,50
07.05.2025 2225004839 OOPP 4500254450 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 184,44
07.05.2025 2225004840 Spojovací, spotrebný materiál 4500254720 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 560,74
07.05.2025 2225004841 Konštrukcia na odpadkové koše 4500252644 OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Moyzesova 8, Piešťany, 921 01, SK 51010003 6,799,24
07.05.2025 2225004842 Stavebný, hutný materiál 4500254674 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 1,096,87
07.05.2025 2225004843 Pieskovanie nadstavby BL973AB 4500254559 JOCHMAN s.r.o., Radlinského 23, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 46958053 2,250,00
07.05.2025 2225004844 pranie, žehlenie OOPP 4/25 4500253290 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 302,10