Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2024 2224003086 nájom rohoží 2.-3./2024 ZM/2013/0032 4500234885 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 128,20
02.04.2024 2224003087 pramenitá voda NB 4500234394 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 101,40
02.04.2024 3024000226 Správny poplatok 4500235647 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
02.04.2024 2224003270 Dodanie ND pre opravu 4500233543 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 340,00
02.04.2024 2224003043 Skylink predplatné na 1 rok 4500235352 Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK 45511446 282,24
02.04.2024 2224003044 vývoz, likvidácia fekálií 3/24 4500234807 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 378,28
02.04.2024 2224003045 oprava poruchy 3/2023 ZM/2019/0401 4500233548 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 495,00
02.04.2024 2224003046 diagnostika porúch lamelových PDZ 4500234206 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,592,00
02.04.2024 2224003047 oprava VN rozvádzačov 4500232937 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,018,60
02.04.2024 2224003048 výmena krycích plechov 4500235189 WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44562845 3,903,64