Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2025 2225003397 Letná kvapalina do ostrekovača 4500251864 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 68,40
04.04.2025 2125000122 Zmluva č. ZML/1225/2010 na vypracovanie DSP, DP a AD - R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou 30700-18/10 GEOCONSULT, spol. s r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK 31422969 3,018,56
04.04.2025 2225003398 Mazivá 4500253235 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 209,56
04.04.2025 2125000127 GP na MPÚ a zameranie úseku staby OBJ/50681/2024 GEOMAD s.r.o., Petelenova 15691/7, Banská Bystrica, 974 01, SK 47418397 28,696,00
04.04.2025 2225003399 prenájom priestorov LC ZM/2022/0252 4500253444 Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK 46446095 60,351,12
04.04.2025 2225003400 Poplatky za strediská 03/2025 4500246152 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,037,00
04.04.2025 2225003401 servis, oprava techn.vybavenia ZM/2023/0307 4500252716 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 292,00
04.04.2025 2225003402 Oprava synchronizácie ZM/2023/0307 4500251550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 962,50
04.04.2025 2225003403 prenájom kanc. priestorov 3/25 4500251058 PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 36857645 372,00
04.04.2025 2225003404 Elektroinštalačný materiál 4500253128 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 3,78