Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.05.2025 2225005163 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254868 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 143,30
14.05.2025 2225005164 Uzlové pletivo 4500254110 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 140,82
14.05.2025 2225005166 elektroinštalačný materiál 4500255152 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 955,96
14.05.2025 2225005077 prenájom nebyt.priest. 04/25 ZM/2024/0351 4500255332 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,479,80
14.05.2025 2125000169 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2022/0111 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 4,882,428,81
14.05.2025 2125000170 Objednávka GP k.ú. Hájniky pre MPV OBJ/37126/2025 GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK 31628826 960,00
14.05.2025 2125000175 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 50,965,79
14.05.2025 2225005104 Vložné za účasť na seminári 4500255296 Česká Silniční společnosť pobočka při s.s. Brněnské komunikac, Renneská 1a, Brno, 657 68, CZ 75048973 5,200,00
14.05.2025 2225005072 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 671,97
14.05.2025 2225005110 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,427,03