Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.03.2025 2225002637 oprava BL213KZ 4500252501 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 207,68
18.03.2025 2225002638 Hutný, stavebný materiál 4500252230 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 265,88
18.03.2025 2225002639 ND na vozidlá 4500252517 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 736,80
18.03.2025 2225002640 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500252418 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,239,00
18.03.2025 2225002641 zásobník na mydlo 4500251642 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
18.03.2025 2225002642 servis traktora BA191AL 4500251341 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,431,71
18.03.2025 2225002629 opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala ZM/2021/0130 4500252744 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 23,003,04
18.03.2025 2225002643 servis BA659AJ 4500251344 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 1,529,70
18.03.2025 2225002644 oprava mosta D1-047 ZM/2024/0108 4500251145 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,604,20
18.03.2025 2225002645 oprava mosta a zvodidiel ZM/2024/0108 4500251142 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,021,60