Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2026 2226001117 Pracovné náradie, materiál 4500264391 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK 47485353 723,01
10.02.2026 2226001118 Sanitárny materiál 4500266162 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 77,85
10.02.2026 2226001119 údržba cesty R2 01/26 ZML/232/2010 4500266274 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 49,104,56
10.02.2026 2226001120 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500265300 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,284,10
10.02.2026 2226001121 ND na vozidlá, Autopotreby 4500266419 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 747,97
10.02.2026 2226001122 Oprava motorového krovinorezu 4500266293 Emef green, s.r.o., Trnovecká 2545/10, Šaľa, 927 05, SK 50850849 244,33
10.02.2026 2226001123 oprava switchu v TU4 ZM/2025/0703 4500265757 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,924,13
10.02.2026 2226001124 Oprava BL938VV 4500266257 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 3,817,30
10.02.2026 2226001125 servis AA316CJ 4500266327 PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK 31693989 502,38
10.02.2026 2226001146 zmluva vodné a stočné Valaliky ZM/2025/0852 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 36,45