Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2024 | 2224000974 | základný kurz obsluhy | 4500232227 | Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 2,341,50 | |
| 07.02.2024 | 2224000975 | oprava BL255VT | 4500232775 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 733,32 | |
| 07.02.2024 | 2224000977 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500233409 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 07.02.2024 | 2224000998 | servis ISD na D1, D2, D4 01/2024 | ZML/687/2010 | 4500231663 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 919,80 |
| 07.02.2024 | 2224001000 | oprava úniku vody na HP Jarovce | 4500232165 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 6,020,10 | |
| 07.02.2024 | 2224000928 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,280,52 | |
| 07.02.2024 | 2224000946 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 464,32 | |
| 07.02.2024 | 2224000947 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 07.02.2024 | 2224000948 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,351,95 | |
| 07.02.2024 | 2224000961 | podpora APV 1-3/2024 | ZM/2018/0148 | 4500233087 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 335,83 |