Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 2224000721 | BOZP, OPP 01/2024 | 4500232391 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 406,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000722 | Chemikálie | 4500232605 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 62,85 | |
| 02.02.2024 | 2224000723 | ND na vozidlá | 4500232492 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 998,96 | |
| 02.02.2024 | 2224000724 | oprava BL187JH | 4500232387 | N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 47900806 | 716,08 | |
| 02.02.2024 | 2224000725 | elektródy, batéria do defibrilátora | 4500232057 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 292,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000726 | ND na vozidlá | 4500232298 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 913,10 | |
| 02.02.2024 | 2224000727 | servis BL758ET | 4500232044 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 99,00 | |
| 02.02.2024 | 2224000728 | upratovanie 01/2024 | 4500232182 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Azúrová 1122/8, Žilina, 010 03, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 02.02.2024 | 2224000729 | zneškodnenie odpadu 1/24 | ZML/381/2010 | 4500232048 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 461,23 |
| 02.02.2024 | 2224000730 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500231610 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 420,65 |