Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 2223015243 | OOPP | 4500230761 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 160,88 | |
| 29.12.2023 | 2223015244 | brúsenie reťaze | 4500230756 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 3,12 | |
| 29.12.2023 | 2223015245 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný mat. | 4500230726 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 350,64 | |
| 29.12.2023 | 2223015246 | pneuservis BT050IA | 4500231022 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 853,80 | |
| 29.12.2023 | 2223015247 | príprava BL294YK na STK | 4500231154 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 79,48 | |
| 29.12.2023 | 2223015248 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500230674 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 344,73 |
| 29.12.2023 | 2223015249 | príprava BT050IA na STK | 4500231153 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 285,70 | |
| 29.12.2023 | 2223015250 | OOPP | 4500229607 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 600,04 | |
| 29.12.2023 | 2223015251 | výmena bojlera, stropných kaziet | 4500230575 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 236,00 | |
| 29.12.2023 | 2223015253 | servisné práce 12/23 | ZM/2023/0459 | 4500229216 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 5,060,00 |