Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.12.2023 2223014116 zneškodnenie odpadu 11/23 4500226841 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 465,43
07.12.2023 2223014117 Zvoz separovaného zberu 4500228504 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 78,50
07.12.2023 2223014118 opakované oboznamovania 4500227057 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 5,886,00
07.12.2023 2223014119 Pracovné náradie 4500229554 Top - Market, s.r.o., Dechtice 617, Dechtice, 919 53, SK 50786547 516,28
07.12.2023 2223014120 Náustky 4500228401 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 203,33
07.12.2023 2223014123 polep vozidla s logom 4500228141 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 9,900,00
07.12.2023 2223014124 Konferencia: Stavebné právo 4500228105 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 31592503 7,758,50
07.12.2023 2223014125 Psychologické posúdenie 4500228996 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 120,00
07.12.2023 2223014127 Vzdelávacie služby 4500228133 EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK 36287229 245,00
07.12.2023 2223014128 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500229798 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 321,70