Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.12.2023 2223013822 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 13,198,32
04.12.2023 2223013823 stavebný materiál 4500229173 EKOfence, s. r. o., Vajanského 5710/73, Prešov, 080 01, SK 44512031 933,00
04.12.2023 2223013825 technická revízia Bio ČOV 4500229021 ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK 36368075 270,00
04.12.2023 2223013826 ND na vozidlá 4500229714 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 715,07
04.12.2023 2223013827 oprava BL685ZF 4500229708 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 2,916,44
04.12.2023 2223013828 oprava BL612AB 4500229707 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,576,93
04.12.2023 2223013829 oprava BA126ZY 4500229706 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 3,066,56
04.12.2023 2223013830 Pranie a čistenie 4500229747 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 64,93
04.12.2023 2223013831 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500228531 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 376,25
04.12.2023 2223013832 hutný, stavebný materiál 4500229744 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 1,513,60