Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.11.2023 2223013207 oprava stroja Bobcat 4500228804 CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK 44047622 2,285,46
20.11.2023 2223013208 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500226675 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 15,120,00
20.11.2023 2223013209 TK STN ISO 3691+Amd1 4500228760 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 80,00
20.11.2023 2223013210 Pneumatiky 4500229026 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 429,20
20.11.2023 2223013211 údržba R3 10/23 ZML/189/2007 4500229060 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 285,13
20.11.2023 2223013212 školenie vodičov 4500228963 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 213,50
20.11.2023 2223013213 zneškodnenie odpadu10/23 4500226173 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,623,85
20.11.2023 2223013214 elektroinštalačný materiál 4500228217 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 931,14
20.11.2023 2223013215 výložník k LED osvetleniu 4500226445 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 537,90
20.11.2023 2323013523 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/12599 Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, Veľký Šariš, 082 21, SK 00327972 903,36