Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2023 | 2223013058 | opravy vozovky PO 8-9/23 | ZM/2019/0347 | 4500216406 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 292,226,26 |
| 16.11.2023 | 2223013059 | výmena MZ na moste D1-182 | ZM/2023/0337 | 4500225391 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 276,171,29 |
| 16.11.2023 | 2223013060 | oprava MZ na R1-033 | ZM/2023/0337 | 4500228449 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 4,868,84 |
| 16.11.2023 | 3023000773 | Komunálne odpady 2023 | 4500229240 | Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK | 00320439 | 910,00 | |
| 16.11.2023 | 2123000750 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,518,50 | |
| 16.11.2023 | 2223013119 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500226900 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 16.11.2023 | 2223013120 | servis BL226IK | 4500228406 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 769,55 | |
| 16.11.2023 | 2223013121 | Autopotreby, ND na vozidlá | 4500228745 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 216,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013122 | školenie zamestnancov | 4500228343 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 380,00 | |
| 16.11.2023 | 2223013123 | asfaltové zálievky | ZM/2020/0394 | 4500221241;4500228132 | INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK | 35939141 | 770,96 |