Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2023 2223013058 opravy vozovky PO 8-9/23 ZM/2019/0347 4500216406 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 292,226,26
16.11.2023 2223013059 výmena MZ na moste D1-182 ZM/2023/0337 4500225391 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 276,171,29
16.11.2023 2223013060 oprava MZ na R1-033 ZM/2023/0337 4500228449 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 4,868,84
16.11.2023 3023000773 Komunálne odpady 2023 4500229240 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 910,00
16.11.2023 2123000750 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,518,50
16.11.2023 2223013119 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0316 4500226900 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
16.11.2023 2223013120 servis BL226IK 4500228406 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 769,55
16.11.2023 2223013121 Autopotreby, ND na vozidlá 4500228745 Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK 47481731 216,00
16.11.2023 2223013122 školenie zamestnancov 4500228343 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 380,00
16.11.2023 2223013123 asfaltové zálievky ZM/2020/0394 4500221241;4500228132 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 770,96