Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.07.2025 5025000546 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 300,00
07.07.2025 5025000552 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 1,300,00
07.07.2025 5025000558 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 3,000,00
04.07.2025 2225006963 Prenájom admin. priest. 06/25 ZM/2020/0411 4500253533 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
04.07.2025 3025000474 Programový balíček Mini 4500257224 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 143760 100,80
03.07.2025 2225006818 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,231,84
03.07.2025 2225006867 umývačka riadu 4500256973 FAST PLUS, a.s., Vlčie hrdlo 90, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 07, SK 35712783 215,77
03.07.2025 2225006903 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 22,873,74
03.07.2025 2225006904 Letenka 4500257320 Pelicantravel.com, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava, 811 08, SK 35897821 99,91
03.07.2025 2225006907 čistenie sedačky, kresla 4500257236 Roman Dvořák, Jána Smreka 6168/9, Bratislava-Devínska Nová Ves, 841 08, SK 48329479 60,00