Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.11.2023 2223013148 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500220837 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 2,676,55
16.11.2023 2123000746 Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce ZM/2013/0395 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 14,890,535,29
16.11.2023 2223013149 servis klimatizačných jednotiek ZM/2022/0258 4500220854 ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK 35966289 489,75
16.11.2023 2123000747 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 168,496,39
16.11.2023 2223013150 prenájom podvozkov NA ET/2023/0020 4500220669 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 23,550,00
16.11.2023 2223013151 Pracovné náradie 4500228704 AB LINE, s.r.o., Popradské nábrežie 447, Poprad, 058 01, SK 31724116 168,00
16.11.2023 2223013152 oprava technolog. zar. ISD 4500227838 BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 4,463,00
16.11.2023 2223013153 pracovná bunda 4500228965 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 2,034,90
16.11.2023 2223013061 analýza odpadových vôd 4500226616 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 112,40
16.11.2023 2223013154 ND na vozidlá 4500229104 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 755,42