Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2023 | 2223012822 | oprava pisoára HP Brodské | 4500228656 | PROFISANITA s.r.o., Klčové 92/14, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 46627111 | 332,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012823 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 6,891,26 | |
| 09.11.2023 | 2223012824 | nájom sklad Bešeňová 10/23 | ZM/2018/0348 | 4500225946 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 09.11.2023 | 2223012825 | Cloudové služby | ZM/2023/0021 | 4500228339 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 3,500,00 |
| 09.11.2023 | 2223012826 | ND na vozidlá | 4500228569 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 68,99 | |
| 09.11.2023 | 2223012828 | kontrola cestných váh | 4500216273 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 768,25 | |
| 09.11.2023 | 2223012829 | ND na vozidlá | 4500228834 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 216,00 | |
| 09.11.2023 | 2223012830 | aktivácia TV karty | 4500228588 | Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK | 30455235 | 109,01 | |
| 09.11.2023 | 2223012831 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500228452 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 760,80 |
| 09.11.2023 | 2223012836 | servis technol. časti PS | ZM/2019/0245 | 4500223546 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |