Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.05.2026 2226005659 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500270565 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 145,88
25.05.2026 2226005661 mesačná kontrola EPS 5/26 4500265216 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
25.05.2026 3026000380 Istiny, úroky z omeškania 4500271637 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK 35860073 1,557,024,81
25.05.2026 2226005662 dočasné užívanie stojana 5/26 ZM/2025/0940 4500271977 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK 36364568 580,00
25.05.2026 3026000387 Komunálne odpady 2026 4500271502 Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK 00316938 1,231,42
25.05.2026 2226005663 Akumulátor 4500271166 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 213,00
25.05.2026 2226005664 Pranie OOPP 05/26 4500271170 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 167,80
25.05.2026 2226005666 Pneuservisné práce 05/26 4500271318 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 545,39
25.05.2026 2226005667 Elektródy do defibrilátora 4500268018 TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK 50822098 100,00
25.05.2026 2226005668 Nápojové poukážky Zvolen ZM/2024/0026 4500270806 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 384,50