Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.09.2023 2223009885 ubytovanie Jacko, Šlapák 4500225734 SLOVAKIA REAL-IN, a.s., Radlinského 1739/21, Dolný Kubín, 026 01, SK 35789638 183,82
12.09.2023 2223009886 autokozmetika 4500225442 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 610,32
12.09.2023 2223009887 servis BioČOV 8/23 4500222140 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 2,295,00
12.09.2023 2223009888 prenájom plynových fliaš 4500225332 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 216,92
12.09.2023 2223009889 oprava BA153NN 4500225085 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 2,129,60
12.09.2023 2223009890 implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 8/23 ZM/2014/0461 4500225741 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 933,061,60
12.09.2023 2223009892 Nápojové poukážky GA 4500225566 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 310,80
12.09.2023 2223009896 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500224841 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 262,00
12.09.2023 2223009897 Akubedňa ZM/2019/0478 4500224299 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 191,00
12.09.2023 2223009864 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 396,67