Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | 2225009395 | OOPP | 4500258827 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 157,32 | |
| 10.09.2025 | 2225009396 | oprava BL125VV | 4500259172 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 962,00 | |
| 10.09.2025 | 2225009397 | Nápojové kupóny TN 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500259300 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 208,60 |
| 10.09.2025 | 2225009398 | prenájom zariadení, servisné služby 8/25 | ZM/2024/0054 | 4500259923 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,766,51 |
| 10.09.2025 | 2225009399 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500259924 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 10.09.2025 | 2225009400 | Provízia z predaja DZ 08/25 | ZM/2024/0088 | 4500259926 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 191,02 |
| 10.09.2025 | 2225009401 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0298 | 4500252976 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 3,502,00 |
| 10.09.2025 | 2225009402 | OOPP | 4500258777 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 776,36 | |
| 10.09.2025 | 2225009403 | Sorbet univer. sypký | 4500259411 | FERMAT SK s.r.o., Čepeňská 2369/34, Sereď, 926 01, SK | 50963791 | 997,50 | |
| 10.09.2025 | 2225009404 | zber dát, identifikácia EČV 08/25 | ZM/2020/0213 | 4500259927 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 148,500,00 |