Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.05.2023 3023000411 Strážna služba 06/2023 ZM/2015/0106 4500218538 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 36,34
17.05.2023 2323006312 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2023/05725 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,516,84
17.05.2023 2223004962 Servis merača CO ZM/2019/0245 4500213291 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,990,00
17.05.2023 2223004972 scan veľkoplošný, kópie 4500220157 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 85,81
17.05.2023 2223004963 výmena kamery 04/2023 ZM/2019/0245 4500213845 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 13,948,09
17.05.2023 2223004964 výmena kamery 04/2023 ZM/2019/0245 4500213848 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 10,440,97
17.05.2023 2223004966 výmena kamery 04/2023 ZM/2019/0245 4500213846 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 10,440,97
17.05.2023 2223004968 Motorová nafta 05/2023 ZM/2020/0312 4500219967 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,271,62
17.05.2023 2223004969 ND na vozidlá, mazivá 4500220222 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 651,89
17.05.2023 2223004970 Mat.na natier-štetce, farby 4500219881 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 492,68