Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2023 2223004967 Interiérové označenie 4500218704 J+T, s.r.o., Moyzesova 726/4, Divín, 985 52, SK 44583176 2,510,00
16.05.2023 2323006306 Nájmová zmluva na pozemok PO 847500001-3-2018-NZP Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 57,07
16.05.2023 2223004874 OOPP bunda, nohavice 4500218278;4500220022 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 9,536,80
16.05.2023 2223004933 Oprava BL256UT 4500220111 BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK 45240281 366,83
16.05.2023 2223004938 Pneu.,duše,vložky 4500219878 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 323,32
16.05.2023 2223004941 STK BA144PN 4500219672 CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK 36713309 26,67
16.05.2023 2223004943 Pneumatiky 4500219837 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 290,00
16.05.2023 2123000222 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2021/0130 Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 5,455,882,81
16.05.2023 2223004917 Oprava BL288ZD 4500220011 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 2,609,58
16.05.2023 2223004934 Mazivá. 4500218735 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 334,00