Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 2223004390 | IT Služby+Softvér | ET/2022/0021 | 4500214393 | AITEN, a.s., Bajkalská 19B, Bratislava, 821 01, SK | 36221945 | 17,233,33 |
| 04.05.2023 | 2223004392 | Elektroinštalačný m. | 4500218434 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 621,95 | |
| 04.05.2023 | 2223004401 | Spojovací, spotr mat | 4500219363 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 46,97 | |
| 04.05.2023 | 2223004403 | oprava zvodidiel Dvorníky | 4500217340 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 9,682,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004404 | výdaj stravy 04/2023 | 4500218174 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 378,00 | |
| 04.05.2023 | 2223004407 | Pracovné náradie | 4500219488 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 489,55 | |
| 04.05.2023 | 2223004410 | Likvidácia odpadu | ZML/226/2010 | 4500219575 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,644,99 |
| 04.05.2023 | 2223004422 | Zvoz separovaného zberu | 4500218184 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 63,90 | |
| 04.05.2023 | 2223004425 | oprava MVV2 na D1 | ZM/2019/0081 | 4500216355 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,544,00 |
| 04.05.2023 | 2223004430 | posypová soľ Mengusovce | ZM/2022/0498 | 4500218747 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 27,182,50 |